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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 915 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Linha de pipa 6,75 6,75
5.00 Agulha 1,75 8,75
5.00 Cola Quente grossa 1,75 8,75
5.00 Bastão de cola quente fino 1,50 7,50
200.00 Pérola gr 0,20 40,00
8.00 Pilha 1,75 14,00
1.00 caixa Alfinetes Finalidade: Para uso no curso de Bonecas. 11,50 11,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 Linha de pipa Agulha Cola Quente grossa Bastão de cola quente fino Pérola gr Pilha caixa Alfinetes Finalidade: Para uso no curso de Bonecas. 97,25
17/02/2025 Linha de pipa Agulha Cola Quente grossa Bastão de cola quente fino Pérola gr Pilha caixa Alfinetes Finalidade: Para uso no curso de Bonecas. 97,25
17/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,25
TOTAL 97,25 97,25 97,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.