Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
920 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
Salsicha hot dog |
9,90 |
69,30 |
3.00 |
Maionese liza caseira sachê 400g |
7,50 |
22,50 |
1.00 |
Pepino em conserva |
17,50 |
17,50 |
2.80 |
Coxa e sobrecoxa de frango temperada |
14,52 |
40,66 |
4.17 |
Pão Francês |
13,91 |
57,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2025 |
Salsicha hot dog Maionese liza caseira sachê 400g Pepino em conserva Coxa e sobrecoxa de frango temperada Pão Francês |
207,95 |
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17/02/2025 |
Salsicha hot dog
Maionese liza caseira sachê 400g
Pepino em conserva
Coxa e sobrecoxa de frango temperada
Pão Francês
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207,95 |
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17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 920/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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205,45 |
17/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 920/2025 |
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2,50 |
TOTAL |
207,95 |
207,95 |
207,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
17/02/2025 |
2,50 |
1134/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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2,50 |
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