Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
941 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Marca texto |
4,95 |
19,80 |
100.00 |
Cartão |
0,75 |
75,00 |
1.00 |
Cola Branca Especial |
13,50 |
13,50 |
2.00 |
Caneta |
1,99 |
3,98 |
2.00 |
Fita larga |
8,95 |
17,90 |
1.00 |
Fita Auto Crepe |
19,90 |
19,90 |
1.00 |
Corretivo |
4,30 |
4,30 |
1.00 |
Porta caneta |
29,95 |
29,95 |
2.00 |
Bloco de Mesa recados |
7,25 |
14,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2025 |
Marca texto Cartão Cola Branca Especial Caneta Borracha Fita larga Fita Auto Crepe Corretivo Porta caneta Bloco de Mesa recados |
199,18 |
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19/02/2025 |
Marca texto
Cartão
Cola Branca Especial
Caneta
Borracha
Fita larga
Fita Auto Crepe
Corretivo
Porta caneta
Bloco de Mesa recados
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199,18 |
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20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,18 |
TOTAL |
199,18 |
199,18 |
199,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.