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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 941 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Marca texto 4,95 19,80
100.00 Cartão 0,75 75,00
1.00 Cola Branca Especial 13,50 13,50
2.00 Caneta 1,99 3,98
2.00 Fita larga 8,95 17,90
1.00 Fita Auto Crepe 19,90 19,90
1.00 Corretivo 4,30 4,30
1.00 Porta caneta 29,95 29,95
2.00 Bloco de Mesa recados 7,25 14,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 Marca texto Cartão Cola Branca Especial Caneta Borracha Fita larga Fita Auto Crepe Corretivo Porta caneta Bloco de Mesa recados 199,18
19/02/2025 Marca texto Cartão Cola Branca Especial Caneta Borracha Fita larga Fita Auto Crepe Corretivo Porta caneta Bloco de Mesa recados 199,18
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 199,18
TOTAL 199,18 199,18 199,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.