Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
952 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Copo descartável de plástico de 300ml |
8,58 |
17,16 |
1.00 |
Folha ofício A4 |
24,95 |
24,95 |
1.00 |
Cola 01 Kg |
18,70 |
18,70 |
1.00 |
Caneta Esferográfica cor azul
Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano. |
49,99 |
49,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2025 |
Copo descartável de plástico de 300ml Folha ofício A4 Cola 01 Kg Caneta Esferográfica cor azul
Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano. |
110,80 |
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19/02/2025 |
Copo descartável de plástico de 300ml
Folha ofício A4
Cola 01 Kg
Caneta Esferográfica cor azul
Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano.
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110,80 |
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20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 952/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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110,80 |
TOTAL |
110,80 |
110,80 |
110,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.