Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
953 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Detergente para louça c/500 ml |
2,09 |
4,18 |
2.00 |
Papel higiênico c/12 unidades |
12,99 |
25,98 |
2.00 |
Sabonete liquido c/1 litro |
13,75 |
27,50 |
1.00 |
Qboa c/5 litros
Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano. |
11,49 |
11,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2025 |
Detergente para louça c/500 ml Papel higiênico c/12 unidades Sabonete liquido c/1 litro Qboa c/5 litros
Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano. |
69,15 |
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18/02/2025 |
Detergente para louça c/500 ml
Papel higiênico c/12 unidades
Sabonete liquido c/1 litro
Qboa c/5 litros
Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano.
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69,15 |
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19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 953/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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68,32 |
19/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 953/2025 |
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0,83 |
TOTAL |
69,15 |
69,15 |
69,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
18/02/2025 |
0,83 |
1200/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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0,83 |
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