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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1044 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de pastilhas 126,00 126,00
2.00 Disco de freio 139,00 278,00
1.00 Interuptor do óleo 82,00 82,00
1.00 Correia 84,00 84,00
1.00 Suporte - SUPORTE FILTRO 18,00 18,00
1.00 Filtro do óleo 42,00 42,00
1.00 Junta do cárter 162,00 162,00
1.00 Cola - COLA CARTER 61,00 61,00
1.00 Aditivo 82,00 82,00
1.00 Bujão do óleo do carter do motor 18,00 18,00
1.00 Suporte filtro 637,00 637,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 Jogo de pastilhas Disco de freio Interuptor do óleo Correia Suporte - SUPORTE FILTRO Filtro do óleo Junta do cárter Cola - COLA CARTER Aditivo Bujão do óleo do carter do motor Suporte filtro 1.590,00
11/03/2026 Jogo de pastilhas Disco de freio Interuptor do óleo Correia Suporte - SUPORTE FILTRO Filtro do óleo Junta do cárter Cola - COLA CARTER Aditivo Bujão do óleo do carter do motor Suporte filtro 1.590,00
12/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1044/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.590,00
TOTAL 1.590,00 1.590,00 1.590,00
SALDO A PAGAR 0,00