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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1050 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tirante - barra estabilizadora 218,00 218,00
1.00 Válvula - de emergência 290,00 290,00
1.00 união emenda 6 m 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 Tirante - barra estabilizadora Válvula - de emergência união emenda 6 m 520,00
24/02/2026 Tirante - barra estabilizadora Válvula - de emergência união emenda 6 m 520,00
25/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1050/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00