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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1128 Data de lançamento: 18/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GAS. 410,00 410,00
1.00 Compressor de ar - condicionado original 2.440,00 2.440,00
1.00 Válvula 380,00 380,00
1.00 Filtro de ar - condicionado 170,00 170,00
1.00 Produtos de Limpeza do Sistema - de ar 190,00 190,00
1.00 kit - aneis 35,00 35,00
1.00 Oleo 95,00 95,00
1.00 Conexão - 8mm 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2026 CARGA DE GAS. Compressor de ar - condicionado original Válvula Filtro de ar - condicionado Produtos de Limpeza do Sistema - de ar kit - aneis Oleo Conexão - 8mm 3.785,00
26/02/2026 CARGA DE GAS. Compressor de ar - condicionado original Válvula Filtro de ar - condicionado Produtos de Limpeza do Sistema - de ar kit - aneis Oleo Conexão - 8mm 3.785,00
27/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1128/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.785,00
TOTAL 3.785,00 3.785,00 3.785,00
SALDO A PAGAR 0,00