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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1148 Data de lançamento: 18/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Carga de gás 410,00 410,00
1.00 Oleo 60,00 60,00
1.00 Filtro 170,00 170,00
1.00 kit aneis Finalidade: Para manutenção do Rolo Compactador XCMG XS123 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2026 Carga de gás Oleo Filtro kit aneis Finalidade: Para manutenção do Rolo Compactador XCMG XS123 675,00
25/02/2026 Carga de gás Oleo Filtro kit aneis Finalidade: Para manutenção do Rolo Compactador XCMG XS123 675,00
26/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1148/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 675,00
TOTAL 675,00 675,00 675,00
SALDO A PAGAR 0,00