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Última atualização realizada em 14/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1185 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Detergente amoniaco - embalagem de 5 litros. 38,00 228,00
30.00 Papel toalha 13,90 417,00
4.00 Aromatizador de ambientes 30,00 120,00
4.00 Água sanitária 5 litros 15,50 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 Detergente amoniaco - embalagem de 5 litros. Papel toalha Aromatizador de ambientes Água sanitária 5 litros 827,00
23/02/2026 Detergente amoniaco - embalagem de 5 litros. Papel toalha Aromatizador de ambientes Água sanitária 5 litros 827,00
24/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1185/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 827,00
TOTAL 827,00 827,00 827,00
SALDO A PAGAR 0,00