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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1187 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rádio multi laser - Auto rádio 187,00 187,00
1.00 Kit alto falantes - par de falantes 6". 162,00 162,00
1.00 Filtro de cabine 33,00 33,00
1.00 Recarga de fluído 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 Rádio multi laser - Auto rádio Kit alto falantes - par de falantes 6". Filtro de cabine Recarga de fluído 622,00
06/03/2026 Rádio multi laser - Auto rádio Kit alto falantes - par de falantes 6". Filtro de cabine Recarga de fluído 622,00
06/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1187/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 622,00
TOTAL 622,00 622,00 622,00
SALDO A PAGAR 0,00