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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 61 830 893 MAURICIO FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1199 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cano 21,00 42,00
8.00 Curva 3/4" 5,00 40,00
8.00 Luva 4,00 32,00
1.00 Peças diversas. - CULER 50,00 50,00
3.00 Cola - super bonder 12,00 36,00
1.00 CÂMERA DE MONITORAMENTO INTERNA 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 Cano Curva 3/4" Luva Peças diversas. - CULER Cola - super bonder CÂMERA DE MONITORAMENTO INTERNA 490,00
25/02/2026 Cano Curva 3/4" Luva Peças diversas. - CULER Cola - super bonder CÂMERA DE MONITORAMENTO INTERNA 490,00
25/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1199/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00