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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1239 Data de lançamento: 20/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Conector macho 28,00 56,00
1.00 União emenda 8 m 15,00 15,00
2.00 Redutor macho/fêmea 20,00 40,00
1.00 Mangueira - preta 10,00 10,00
2.00 Kit de reparos 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2026 Conector macho União emenda 8 m Redutor macho/fêmea Mangueira - preta Kit de reparos 171,00
02/03/2026 Conector macho União emenda 8 m Redutor macho/fêmea Mangueira - preta Kit de reparos 171,00
03/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1239/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 171,00
TOTAL 171,00 171,00 171,00
SALDO A PAGAR 0,00