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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1401 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024- 2025-2026
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NO DIA 19 A 22 DE DE FEVEREIRO DE 2026, CFE DIARIA EM ANEXO. 768,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NO DIA 19 A 22 DE DE FEVEREIRO DE 2026, CFE DIARIA EM ANEXO. 768,00
23/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NO DIA 19 A 22 DE DE FEVEREIRO DE 2026, CFE DIARIA EM ANEXO. 768,00
26/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1401/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 768,00
TOTAL 768,00 768,00 768,00
SALDO A PAGAR 0,00