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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1405 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 90,00 90,00
1.00 Balanceamento 180,00 180,00
1.00 Limpeza - do sistema de freios 110,00 110,00
1.00 Revisão Finalidade: Para revisão dos 20.000 Km do veículo Argo placa JDM5H21 395,41 395,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO Balanceamento Limpeza - do sistema de freios Revisão Finalidade: Para revisão dos 20.000 Km do veículo Argo placa JDM5H21 775,41
02/03/2026 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO Balanceamento Limpeza - do sistema de freios Revisão Finalidade: Para revisão dos 20.000 Km do veículo Argo placa JDM5H21 775,41
04/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1405/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 738,19
04/03/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1405/2026 37,22
TOTAL 775,41 775,41 775,41
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 02/03/2026 37,22 1791/2026 Lançada
TOTAL   37,22