| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO FERRARI |
| Número do empenho: | 1450 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Celso Ferrari | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATURA EM ANEXO. RELATIVO A GASTOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO- GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2026, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.163,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATURA EM ANEXO. RELATIVO A GASTOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO- GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2026, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.163,67 | ||
| 25/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATURA EM ANEXO. RELATIVO A GASTOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO- GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2026, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.163,67 | ||
| 02/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1450/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.163,67 | ||
| TOTAL | 1.163,67 | 1.163,67 | 1.163,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||