| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 1516 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. | 1.500,00 | ||
| 03/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. | 560,00 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1516/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 560,00 | ||
| 11/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. | 242,00 | ||
| 12/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1516/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 242,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 802,00 | 802,00 | |
| SALDO A PAGAR | 698,00 | |||