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Última atualização realizada em 11/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 154 Data de lançamento: 07/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Terminal da direção 130,00 260,00
1.00 Catraca freio 28 est 1 F - automática 440,00 440,00
2.00 Conjunto parafuso roda traseira 32,00 64,00
1.00 Mola Traseira - segunda 290,00 290,00
2.00 Bucha mola - traseira 75,00 150,00
1.00 Graxa - 01 kg 35,00 35,00
1.00 Pino de centro 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2026 Terminal da direção Catraca freio 28 est 1 F - automática Conjunto parafuso roda traseira Mola Traseira - segunda Bucha mola - traseira Graxa - 01 kg Pino de centro 1.264,00
TOTAL 1.264,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.264,00