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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1658 Data de lançamento: 04/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Limpador multi uso - embalagem de 5 litros. 44,90 44,90
1.00 Limpador perfurmado c/ 05 litros 28,90 28,90
2.00 Vassoura de plástico 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2026 Limpador multi uso - embalagem de 5 litros. Limpador perfurmado c/ 05 litros Vassoura de plástico 103,80
11/03/2026 Limpador multi uso - embalagem de 5 litros. Limpador perfurmado c/ 05 litros Vassoura de plástico 103,80
12/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1658/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 103,80
TOTAL 103,80 103,80 103,80
SALDO A PAGAR 0,00