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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1661 Data de lançamento: 04/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA LANCHE DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS SCFV E PAIF, CFE OC. NR 819/2026. 4.312,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA LANCHE DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS SCFV E PAIF, CFE OC. NR 819/2026. 4.312,13
11/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA LANCHE DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS SCFV E PAIF, CFE OC. NR 819/2026. 4.312,13
12/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1661/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.260,15
12/03/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1661/2026 51,98
TOTAL 4.312,13 4.312,13 4.312,13
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 11/03/2026 51,98 2159/2026 Lançada
TOTAL   51,98