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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 1685 Data de lançamento: 05/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Detergente para louça, com 500 ml 2,19 8,76
2.00 Desinfetante sanitário com 500 ml 5,90 11,80
2.00 Creme dental 90g 4,59 9,18
2.00 Papel higiênico com 04 rolos 5,80 11,60
2.00 Papel toalha 3,99 7,98
2.00 Limpador multi uso 4,50 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2026 Detergente para louça, com 500 ml Desinfetante sanitário com 500 ml Creme dental 90g Papel higiênico com 04 rolos Papel toalha Limpador multi uso 58,32
11/03/2026 Detergente para louça, com 500 ml Desinfetante sanitário com 500 ml Creme dental 90g Papel higiênico com 04 rolos Papel toalha Limpador multi uso 58,32
12/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1685/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 55,04
12/03/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1685/2026 3,28
TOTAL 58,32 58,32 58,32
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 11/03/2026 3,28 2187/2026 Lançada
TOTAL   3,28