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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1735 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Leite - Aptamil RR 800gr 110,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 Leite - Aptamil RR 800gr 220,00
11/03/2026 Leite - Aptamil RR 800gr 220,00
12/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1735/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00