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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1752 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 18/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 870/2026. 6.474,20 6.474,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 18/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 870/2026. 6.474,20
13/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 18/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 870/2026. 1.455,00
13/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 18/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 870/2026. 170,88
16/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1752/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.455,00
16/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1752/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 170,88
18/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 18/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 870/2026. 181,00
19/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 18/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 870/2026. 1.276,80
19/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1752/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 181,00
20/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1752/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.276,80
26/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 18/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 870/2026. 300,00
26/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 18/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 870/2026. 167,50
27/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1752/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
27/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1752/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 167,50
TOTAL 6.474,20 3.551,18 3.551,18
SALDO A PAGAR 2.923,02