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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1772 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros 540,00 540,00
1.00 Filtro de água 80,00 80,00
1.00 Filtro do óleo lubrificante. 61,00 61,00
1.00 Filtro de combustível 88,00 88,00
1.00 Filtro de ar 103,00 103,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros Filtro de água Filtro do óleo lubrificante. Filtro de combustível Filtro de ar 872,00
TOTAL 872,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 872,00