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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1776 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Válvula - para veículo ônibus placa: IWI1F86 40,00 80,00
3.00 colarinho de pneu - para veículo ônibus placa: IHW 7056; ISV 4035; 100,00 300,00
1.00 CÂMARA 1000 X 20 - para veículo ônibus placa 240,00 240,00
1.00 Tip top - para veículo ônibus placa IHW 7056 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 Válvula - para veículo ônibus placa: IWI1F86 colarinho de pneu - para veículo ônibus placa: IHW 7056; ISV 4035; CÂMARA 1000 X 20 - para veículo ônibus placa Tip top - para veículo ônibus placa IHW 7056 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria 660,00
TOTAL 660,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 660,00