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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 1805 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Detergente - embalagem de 500ml. 1,99 3,98
2.00 Desinfetante sanitário - 500 ml 5,90 11,80
2.00 Papel higiênico com 04 rolos 5,80 11,60
2.00 Toalha de papel 5,99 11,98
1.00 Alcool 8,80 8,80
2.00 Esponja 4,90 9,80
2.00 Creme dental - 120g. 5,50 11,00
1.00 Alcool com bicarboanto c/ 01 litro 6,65 6,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 Detergente - embalagem de 500ml. Desinfetante sanitário - 500 ml Papel higiênico com 04 rolos Toalha de papel Alcool Esponja Creme dental - 120g. Alcool com bicarboanto c/ 01 litro 75,61
18/03/2026 Detergente - embalagem de 500ml. Desinfetante sanitário - 500 ml Papel higiênico com 04 rolos Toalha de papel Alcool Esponja Creme dental - 120g. Alcool com bicarboanto c/ 01 litro 75,61
19/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1805/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 75,61
TOTAL 75,61 75,61 75,61
SALDO A PAGAR 0,00