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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1815 Data de lançamento: 13/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro do óleo 24,00 24,00
1.00 Filtro de ar do motor 74,00 74,00
4.50 OLEO 52,00 234,00
1.00 Carcaça da valvula termostática 499,00 499,00
2.00 Aditivo 39,50 79,00
1.00 Sensor - eletrônico. 186,00 186,00
4.00 Abraçadeira 3,80 15,20
1.00 Filtro do ar condicionado 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2026 Filtro do óleo Filtro de ar do motor OLEO Carcaça da valvula termostática Aditivo Sensor - eletrônico. Abraçadeira Filtro do ar condicionado 1.137,20
19/03/2026 Filtro do óleo Filtro de ar do motor OLEO Carcaça da valvula termostática Aditivo Sensor - eletrônico. Abraçadeira Filtro do ar condicionado 1.137,20
20/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1815/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.137,20
TOTAL 1.137,20 1.137,20 1.137,20
SALDO A PAGAR 0,00