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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1875 Data de lançamento: 17/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Líquido para radiador anticorrosivo 38,00 76,00
1.00 Bomba dagua 670,00 670,00
1.00 Tubo de ligação da bomba de água Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2026 Líquido para radiador anticorrosivo Bomba dagua Tubo de ligação da bomba de água Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 781,00
27/03/2026 Líquido para radiador anticorrosivo Bomba dagua Tubo de ligação da bomba de água Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 781,00
31/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1875/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 781,00
TOTAL 781,00 781,00 781,00
SALDO A PAGAR 0,00