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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALEXANDRE JACINTO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1910 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: Diárias-Alexandre Jacinto da Silva
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024- 2025-2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ALEXANDRE DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL-RS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026 LEVAR PACIENTE, CFE DOCS DA DIARIA EM ANEXO. 384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ALEXANDRE DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL-RS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026 LEVAR PACIENTE, CFE DOCS DA DIARIA EM ANEXO. 384,00
18/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ALEXANDRE DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL-RS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026 LEVAR PACIENTE, CFE DOCS DA DIARIA EM ANEXO. 384,00
23/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1910/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 384,00
TOTAL 384,00 384,00 384,00
SALDO A PAGAR 0,00