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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1939 Data de lançamento: 20/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2025
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 8.000,00
23/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 3.341,86
24/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.341,86
TOTAL 8.000,00 3.341,86 3.341,86
SALDO A PAGAR 4.658,14