| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS |
| Número do empenho: | 1955 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Convertedor de Ferro | 33,37 | 33,37 |
| 6.00 | Lixa - água 100. | 2,26 | 13,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Convertedor de Ferro Lixa - água 100. | 46,93 | ||
| 27/03/2026 | Convertedor de Ferro Lixa - água 100. | 46,93 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1955/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46,93 | ||
| TOTAL | 46,93 | 46,93 | 46,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||