Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2026 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPG MES DE MARÇO DE 2025 |
88.522,12 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2026 |
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88.522,12 |
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| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA (2), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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56,88 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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139,02 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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212,44 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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257,34 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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793,20 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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1.775,50 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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2.533,66 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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11.450,15 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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11.659,39 |
| 27/03/2026 |
VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
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-26.222,53 |
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| 27/03/2026 |
VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-26.222,53 |
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| 30/03/2026 |
Pagamento de Empenho 2135/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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33.422,01 |
| TOTAL |
62.299,59 |
62.299,59 |
62.299,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |