| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 2214 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prato de plástico - grande para vaso de flor. | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | Prato de plástico - médio para vaso de flor. | 8,50 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Prato de plástico - grande para vaso de flor. Prato de plástico - médio para vaso de flor. | 23,40 | ||
| 28/03/2026 | Prato de plástico - grande para vaso de flor. Prato de plástico - médio para vaso de flor. | 23,40 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2214/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,40 | ||
| TOTAL | 23,40 | 23,40 | 23,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||