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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 2218 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Pulverizador 10,40 31,20
2.00 Jarra Plastica - 03L 26,70 53,40
1.00 Canetinha - BIG 44,40 44,40
1.00 Pulverizador 10,20 10,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 Pulverizador Jarra Plastica - 03L Canetinha - BIG Pulverizador 139,20
28/03/2026 Pulverizador Jarra Plastica - 03L Canetinha - BIG Pulverizador 139,20
01/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2218/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 137,53
01/04/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2218/2026 1,67
TOTAL 139,20 139,20 139,20
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 28/03/2026 1,67 2895/2026 Lançada
TOTAL   1,67