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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LENIRA WALDOW ME CASA DAS LINHAS E MODAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2247 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Tecido - de soft. 27,00 81,00
3.00 Manta - RL. 49,80 149,40
6.00 Agulha para máquina de costura 2,80 16,80
20.00 Refil - de cola quente G. 2,80 56,00
20.00 Refil - de cola quente P. 1,60 32,00
30.00 Par Olhos 0,25 7,50
6.00 Barbante - spesso 39,00 234,00
2.00 Cola - Dek Bonder. 16,90 33,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 Tecido - de soft. Manta - RL. Agulha para máquina de costura Refil - de cola quente G. Refil - de cola quente P. Par Olhos Barbante - spesso Cola - Dek Bonder. 610,50
31/03/2026 Tecido - de soft. Manta - RL. Agulha para máquina de costura Refil - de cola quente G. Refil - de cola quente P. Par Olhos Barbante - spesso Cola - Dek Bonder. 610,50
01/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2247/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 610,50
TOTAL 610,50 610,50 610,50
SALDO A PAGAR 0,00