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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 2265 Data de lançamento: 30/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro - Combustível 21,00 21,00
1.00 Filtro - Ar motor 25,00 25,00
1.00 Filtro de oleo 24,00 24,00
3.50 OLEO - Sintético 68,00 238,00
1.00 Filtro - Ar Condicionado 26,00 26,00
1.00 Caixa da Direção 1.969,00 1.969,00
1.00 Maçaneta da porta - de trás 33,00 33,00
2.00 Pneu 492,00 984,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2026 Filtro - Combustível Filtro - Ar motor Filtro de oleo OLEO - Sintético Filtro - Ar Condicionado Caixa da Direção Maçaneta da porta - de trás Pneu 3.320,00
TOTAL 3.320,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.320,00