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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2286 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Palhetas do limpador do para brisa 96,00 192,00
1.00 Lanterna teto 119,00 119,00
2.00 lanterna lateral 58,00 116,00
1.00 Lanterna - luz placa 57,00 57,00
4.00 Lâmpada 69 SW 24 6,00 24,00
1.00 Lampada 2 polos 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Palhetas do limpador do para brisa Lanterna teto lanterna lateral Lanterna - luz placa Lâmpada 69 SW 24 Lampada 2 polos 520,00
TOTAL 520,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 520,00