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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2481 Data de lançamento: 08/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Globo bola PVC boca 15 94,80 948,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2026 Globo bola PVC boca 15 948,00
13/04/2026 Globo bola PVC boca 15 948,00
22/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2481/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 936,62
22/04/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2481/2026 11,38
TOTAL 948,00 948,00 948,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 13/04/2026 11,38 3251/2026 Lançada
TOTAL   11,38