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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2537 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Docinhos - (branquinho) 1,70 255,00
150.00 Docinhos - (nozes) 1,70 255,00
150.00 Docinhos - (brigadeiro) 1,70 255,00
150.00 Docinhos - (ninho com nutella) 1,90 285,00
150.00 Pastelzinho - lanche 1,40 210,00
150.00 Salgados - (bolinha de queijo) 1,40 210,00
150.00 Salgados - (pastel assado) 1,45 217,50
150.00 Salgados - (enroladinho) 1,40 210,00
150.00 Salgados - (risoles de frango) 1,40 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 Docinhos - (branquinho) Docinhos - (nozes) Docinhos - (brigadeiro) Docinhos - (ninho com nutella) Pastelzinho - lanche Salgados - (bolinha de queijo) Salgados - (pastel assado) Salgados - (enroladinho) Salgados - (risoles de frango) 2.107,50
TOTAL 2.107,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.107,50