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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 2565 Data de lançamento: 13/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 195/55R15 - 195/55R16 Marca Pirelli P1 669,00 1.338,00
1.00 Aditivo para motor a gasolina 26,00 26,00
1.00 Lampada H 7 14,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2026 PNEU 195/55R15 - 195/55R16 Marca Pirelli P1 Aditivo para motor a gasolina Lampada H 7 1.378,00
20/04/2026 PNEU 195/55R15 - 195/55R16 Marca Pirelli P1 Aditivo para motor a gasolina Lampada H 7 1.378,00
22/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2565/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.378,00
TOTAL 1.378,00 1.378,00 1.378,00
SALDO A PAGAR 0,00