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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2614 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Touca descartável 30,00 90,00
2.00 Luva Finalidade: As Luvas para EMEI Sonho Meu e os pacote de touca foi: 1 pacote para cada escola Municipal; EMEF SPM,PNP E EMEI Sonho Meu 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 Touca descartável Luva Finalidade: As Luvas para EMEI Sonho Meu e os pacote de touca foi: 1 pacote para cada escola Municipal; EMEF SPM,PNP E EMEI Sonho Meu 270,00
17/04/2026 Touca descartável Luva Finalidade: As Luvas para EMEI Sonho Meu e os pacote de touca foi: 1 pacote para cada escola Municipal; EMEF SPM,PNP E EMEI Sonho Meu 180,00
17/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2614/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
TOTAL 270,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 90,00