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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2634 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Laço decoração - nº 2, embalagem c/ 10 unidades. 2,00 12,00
6.00 Cola silicone - 100ml 9,40 56,40
1.00 Tecido de Algodão 31,00 31,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 Laço decoração - nº 2, embalagem c/ 10 unidades. Cola silicone - 100ml Tecido de Algodão 99,40
20/04/2026 Laço decoração - nº 2, embalagem c/ 10 unidades. Cola silicone - 100ml Tecido de Algodão 99,40
20/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2634/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,40
TOTAL 99,40 99,40 99,40
SALDO A PAGAR 0,00