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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3096 Data de lançamento: 28/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro Combustivel. 65,00 65,00
1.00 Filtro lubrificante 43,00 43,00
1.00 Óleo Lubrificante. Finalidade: Para veículo ônibus placa JBQ2D25. 540,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2026 Filtro Combustivel. Filtro lubrificante Óleo Lubrificante. Finalidade: Para veículo ônibus placa JBQ2D25. 648,00
06/05/2026 Filtro Combustivel. Filtro lubrificante Óleo Lubrificante. Finalidade: Para veículo ônibus placa JBQ2D25. 648,00
07/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3096/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 640,22
07/05/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3096/2026 7,78
TOTAL 648,00 648,00 648,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 06/05/2026 7,78 4108/2026 Lançada
TOTAL   7,78