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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3133 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ARRUMAÇÃO DE TUBOS E PINTURA DE BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE PRIMEIRO TERMO CONTRATUAL CONTRATO NR155/2024.- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ARRUMAÇÃO DE TUBOS E PINTURA DE BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE PRIMEIRO TERMO CONTRATUAL CONTRATO NR155/2024.- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. 400,00
11/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ARRUMAÇÃO DE TUBOS E PINTURA DE BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE PRIMEIRO TERMO CONTRATUAL CONTRATO NR155/2024.- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. 400,00
12/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3133/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00