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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 3202 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Papel Filme Un Finalidade: Itens para produção de lanches para os integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF, e material de limpeza para uso nas salas de atividades. 9,85 19,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 Papel Filme Un Finalidade: Itens para produção de lanches para os integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF, e material de limpeza para uso nas salas de atividades. 19,70
12/05/2026 Papel Filme Un Finalidade: Itens para produção de lanches para os integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF, e material de limpeza para uso nas salas de atividades. 19,70
13/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3202/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 19,70
TOTAL 19,70 19,70 19,70
SALDO A PAGAR 0,00