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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3205 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. 36.000,00 36.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. 36.000,00
08/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. 3.881,59
11/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3205/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.881,59
TOTAL 36.000,00 3.881,59 3.881,59
SALDO A PAGAR 32.118,41