| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
| Número do empenho: | 3279 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Sanitário Eletivo Intermunicipal Port. SES 976/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 9.284,65 | 9.284,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 9.284,65 | ||
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 1.928,45 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3279/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.928,45 | ||
| TOTAL | 9.284,65 | 1.928,45 | 1.928,45 | |
| SALDO A PAGAR | 7.356,20 | |||