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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3292 Data de lançamento: 07/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro Combustivel. 21,00 21,00
1.00 Filtro de oleo 24,00 24,00
1.00 Filtro de ar do motor 25,00 25,00
1.00 Filtro de ar - condicionado 26,00 26,00
4.00 Óleo semi sintético 44,00 176,00
2.00 Aditivo 34,00 68,00
2.00 BUCHA - traseira 62,00 124,00
2.00 Pivô da suspensão 78,00 156,00
2.00 Bucha - dianteira Finalidade: Para manutenção do veículo GOL, placa: IXT5750 39,50 79,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2026 Filtro Combustivel. Filtro de oleo Filtro de ar do motor Filtro de ar - condicionado Óleo semi sintético Aditivo BUCHA - traseira Pivô da suspensão Bucha - dianteira Finalidade: Para manutenção do veículo GOL, placa: IXT5750 699,00
TOTAL 699,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 699,00