| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 330 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2026 | 721,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2026 | 721,11 | ||
| 13/01/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2025 | 721,11 | ||
| 16/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 721,11 | ||
| TOTAL | 721,11 | 721,11 | 721,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||