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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3387 Data de lançamento: 11/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de lona do freio de roda dianteira - /traseiro 230,00 230,00
1.00 Mola cuica freio ar 7 8 9 - 30x30 90,00 90,00
2.00 Diafragma do freio - cuica 32,00 64,00
1.00 Rolamento do cardan 320,00 320,00
2.00 Porca de roda - dianteira Finalidade: Para veículo ônibus placa ISV 4035 9,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2026 Jogo de lona do freio de roda dianteira - /traseiro Mola cuica freio ar 7 8 9 - 30x30 Diafragma do freio - cuica Rolamento do cardan Porca de roda - dianteira Finalidade: Para veículo ônibus placa ISV 4035 722,00
TOTAL 722,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 722,00